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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4401 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 0,00 1.407,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 1.407,90
07/11/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 1.407,90
15/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4401/2017 - REF. OUTUBRO/2018 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 311,68
06/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010911 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4401/2017 - REF. NOVEMBRO/2018 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 500,00
10/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010912 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4401/2017 - REF. NOVEMBRO/2018 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 596,22
TOTAL 1.407,90 1.407,90 1.407,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.