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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4422 Data de lançamento: 08/11/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017. 0,00 433,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017. 433,34
08/11/2017 1 433,34
22/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009720 PAGTO. REF. EMPENHO 4422/2017 RAQUEL PINHEIRO - 3427 433,34
TOTAL 433,34 433,34 433,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.