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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO ROODES RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4448 Data de lançamento: 13/11/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A IJUI EM OBJETIVO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 167,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A IJUI EM OBJETIVO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 167,00
13/11/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A IJUI EM OBJETIVO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 167,00
24/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006329 PAGTO. REF. EMPENHO 4448/2017 GILBERTO ROODES RODRIGUES - 1045 167,00
TOTAL 167,00 167,00 167,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.