Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILBERTO ROODES RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4448 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A IJUI EM OBJETIVO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A IJUI EM OBJETIVO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
167,00 |
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13/11/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A IJUI EM OBJETIVO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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167,00 |
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24/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006329
PAGTO. REF. EMPENHO 4448/2017
GILBERTO ROODES RODRIGUES - 1045 |
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167,00 |
TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.