Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COM. AREAVON RS BAZ.CRIS. ART. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
445 |
Data de lançamento: |
25/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
0,00 |
199,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
199,70 |
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25/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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199,70 |
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10/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 445/2017
COM. AREAVON RS BAZ.CRIS. ART. LTDA - 2830 |
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199,70 |
TOTAL |
199,70 |
199,70 |
199,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.