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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NEILA A MULLER -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4568 Data de lançamento: 16/11/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS /GRUPOS DE MULHERES DO PAIF E SCFV 0,00 298,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS /GRUPOS DE MULHERES DO PAIF E SCFV 298,50
16/11/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS /GRUPOS DE MULHERES DO PAIF E SCFV 298,50
05/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 120501 PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2017 NEILA A MULLER -ME - 8054 298,50
TOTAL 298,50 298,50 298,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.