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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4597 Data de lançamento: 21/11/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RERFERENTE PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL 0,00 2.220,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2017 VALOR RERFERENTE PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL 2.220,41
21/11/2017 VALOR RERFERENTE PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL 2.220,41
10/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009845 PAGTO. REF. EMPENHO 4597/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.220,41
TOTAL 2.220,41 2.220,41 2.220,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.