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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4598 Data de lançamento: 21/11/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE COMBUSTIVEL, VEICULO SPIM IUU6005 0,00 1.561,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE COMBUSTIVEL, VEICULO SPIM IUU6005 1.561,56
21/11/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE COMBUSTIVEL, VEICULO SPIM IUU6005 1.561,56
10/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006342 PAGTO. REF. EMPENHO 4598/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.561,56
TOTAL 1.561,56 1.561,56 1.561,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.