Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AGENOR GAMBA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4710 |
Data de lançamento: |
01/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENETE COMPRA DE MATERIAIS |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2017 |
VALOR REFERENETE COMPRA DE MATERIAIS |
90,00 |
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01/12/2017 |
VALOR REFERENETE COMPRA DE MATERIAIS |
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90,00 |
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12/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4710/2017
AGENOR GAMBA - 2820 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.