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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4730 Data de lançamento: 01/12/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 466,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL 466,98
01/12/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL 466,98
13/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009783 PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 466,98
TOTAL 466,98 466,98 466,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.