Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4744 |
Data de lançamento: |
01/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMESTOS PARA ENCILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
0,00 |
146,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMESTOS PARA ENCILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
146,86 |
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01/12/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMESTOS PARA ENCILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
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146,86 |
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28/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009820
PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2017
COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156 |
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146,86 |
TOTAL |
146,86 |
146,86 |
146,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.