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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4760 Data de lançamento: 06/12/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE JOGO DE VELA, JOGO CABO DE VELA, CORREIA DENTADA, ESTICADOR DA CORREIA, DO ALTERNADOR, JOGO PASTILHA E JOGO BALACA DE FREIO UNO EIT2158. 0,00 534,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE JOGO DE VELA, JOGO CABO DE VELA, CORREIA DENTADA, ESTICADOR DA CORREIA, DO ALTERNADOR, JOGO PASTILHA E JOGO BALACA DE FREIO UNO EIT2158. 534,06
06/12/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE JOGO DE VELA, JOGO CABO DE VELA, CORREIA DENTADA, ESTICADOR DA CORREIA, DO ALTERNADOR, JOGO PASTILHA E JOGO BALACA DE FREIO UNO EIT2158. 534,06
16/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006392 PAGTO. REF. EMPENHO 4760/2017 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 659 534,06
TOTAL 534,06 534,06 534,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.