Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4772 |
Data de lançamento: |
11/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS CIDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E ESTRADAS INTERIOR DO MUNICIPIO |
0,00 |
860,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E ESTRADAS INTERIOR DO MUNICIPIO |
860,80 |
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11/12/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PONTES E ESTRADAS INTERIOR DO MUNICIPIO |
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860,80 |
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29/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850116
PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2017
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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860,80 |
TOTAL |
860,80 |
860,80 |
860,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.