Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDNEI FIORENTIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4814 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA FUNASA |
0,00 |
316,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2017 |
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA FUNASA |
316,03 |
|
|
14/12/2017 |
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA FUNASA |
|
316,03 |
|
01/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009991
PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2017
SIDNEI FIORENTIN - 7050 |
|
|
316,03 |
TOTAL |
316,03 |
316,03 |
316,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.