Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4826 |
Data de lançamento: |
15/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS VEICULO CRUZE |
0,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS VEICULO CRUZE |
910,00 |
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15/12/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS VEICULO CRUZE |
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910,00 |
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19/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4826/2017
BELLENZIER PNEUS LTDA - 924 |
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910,00 |
19/01/2018 |
VALOR PAGO ERRONEAMENTE |
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-910,00 |
25/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009858
PAGTO. REF. EMPENHO 4826/2017
BELLENZIER PNEUS LTDA - 924 |
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910,00 |
TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.