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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070

Dados do Empenho
Número do empenho: 4949 Data de lançamento: 27/12/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM, E CONCERTO E TROCA DE PENEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SAUDE 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM, E CONCERTO E TROCA DE PENEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SAUDE 600,00
27/12/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM, E CONCERTO E TROCA DE PENEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SAUDE 600,00
29/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000791, 000782 PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2017 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.