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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 51 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. TRATOR XT2060 0,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. TRATOR XT2060 8.000,00
02/01/2017 LIQUIDADO NESTA DATA 8.000,00
19/01/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008195 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2017 - REF. JANEIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 741,78
17/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 830,53
21/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008542 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2017 - REF. MARÇO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.280,27
20/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2017 - REF. ABRIL/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.312,37
18/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008850 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2017 - REF. MAIO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 435,65
21/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001749 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2017 - REF. JUNHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 546,40
18/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 831,57
18/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2017 - REF. AGOSTO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.237,61
27/12/2017 EMPENHO A MAIOR -538,72
20/07/2018 1 538,72
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2017 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 245,10
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2017 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 29,61
23/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA -509,11
23/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA -509,11
TOTAL 7.490,89 7.490,89 7.490,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.