Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. CAMINHÃO IQL2313 |
30.000,00 |
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02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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30.000,00 |
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19/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008195
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. JANEIRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.778,69 |
17/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008411
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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600,78 |
21/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008542
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. MARÇO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.145,92 |
20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008761
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. ABRIL/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.740,32 |
18/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008850
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. MAIO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.564,42 |
21/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001749
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. JUNHO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.360,73 |
18/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. AGOSTO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.522,42 |
17/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001801
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. SETEMBRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.846,52 |
30/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009764
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. OUTUBRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.947,50 |
27/12/2017 |
EMPENHO A MAIOR |
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-6.800,00 |
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27/12/2017 |
EMPENHO A MAIOR |
-6.800,00 |
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10/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009845
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.322,55 |
20/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017 - REF. MARÇO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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370,15 |
TOTAL |
23.200,00 |
23.200,00 |
23.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.