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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 589 Data de lançamento: 03/02/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE BASICA SAUDE 0,00 319,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE BASICA SAUDE 319,00
03/02/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE BASICA SAUDE 319,00
17/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005497 PAGTO. REF. EMPENHO 589/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 319,00
TOTAL 319,00 319,00 319,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.