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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA AZEREDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 590 Data de lançamento: 06/02/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 0,00 86,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 86,33
06/02/2017 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 86,33
14/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005394 PAGTO. REF. EMPENHO 590/2017 MARCELO DA SILVA AZEREDO - 7627 86,33
TOTAL 86,33 86,33 86,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.