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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 597 Data de lançamento: 07/02/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS DE NOSSO MUNICIPIO 0,00 455,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS DE NOSSO MUNICIPIO 455,12
07/02/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS DE NOSSO MUNICIPIO 455,12
15/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001662 PAGTO. REF. EMPENHO 597/2017 GILMAR MARTINELLI - 7384 455,12
TOTAL 455,12 455,12 455,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.