Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS PARA LINK DE ACESSO A INTERNET PARA VEST PRADO MESES DE MARÇP714Õ, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO. |
714,00 |
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08/02/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS PARA LINK DE ACESSO A INTERNET PARA VEST PRADO MESES DE MARÇP714Õ, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO. |
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714,00 |
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09/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008512
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 599/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008644
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 599/2017 - REF. MARÇO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008794
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 599/2017 - REF. MAIO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008915
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 599/2017 - REF. MAIO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
10/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009078
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 599/2017 - REF. JUNHO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009186
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 599/2017 - REF. JULHO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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119,00 |
TOTAL |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.