Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LORENI DE MORAIS SILVA BINELO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
605 |
Data de lançamento: |
09/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A AUXILIO PASSAGEM, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 689/2007. |
0,00 |
169,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2017 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO PASSAGEM, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 689/2007. |
169,30 |
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09/02/2017 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO PASSAGEM, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 689/2007. |
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169,30 |
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14/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005193
PAGTO. REF. EMPENHO 605/2017
LORENI DE MORAIS SILVA BINELO - 1880 |
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169,30 |
TOTAL |
169,30 |
169,30 |
169,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.