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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 620 Data de lançamento: 09/02/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA MINICIPAL DE OBRAS 0,00 587,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA MINICIPAL DE OBRAS 587,40
09/02/2017 VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA SECRETARIA MINICIPAL DE OBRAS 587,40
06/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008394 PAGTO. REF. EMPENHO 620/2017 GILMAR MARTINELLI - 7384 587,40
TOTAL 587,40 587,40 587,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.