Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LEANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808043007 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
634 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS DE CONCERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS DE CONCERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
960,00 |
|
|
10/02/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇÕS DE CONCERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
960,00 |
|
15/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002281, 002280
PAGTO. REF. EMPENHO 634/2017
LEANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808043007 - 8228 |
|
|
960,00 |
TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.