Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. CRUZE IUG7447. |
20.000,00 |
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02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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20.000,00 |
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19/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008195
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 - REF. JANEIRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.698,29 |
17/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008411
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.835,95 |
21/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008542
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 - REF. MARÇO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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3.317,39 |
20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008761
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 - REF. ABRIL/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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3.431,33 |
18/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008850
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 - REF. MAIO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.029,23 |
21/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001749
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 - REF. JUNHO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.933,51 |
18/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001761
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 - REF. JULHO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.495,34 |
18/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 - REF. AGOSTO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.258,96 |
TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.