Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
65 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. CAMINHÃO IKJ4284 |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. CAMINHÃO IKJ4284 |
20.000,00 |
|
|
02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
20.000,00 |
|
19/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008195
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2017 - REF. JANEIRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
2.259,39 |
17/08/2017 |
EMPENHO A MAIOR |
|
-10.000,00 |
|
17/08/2017 |
EMPENHO A MAIOR |
-10.000,00 |
|
|
19/10/2017 |
EMPENHO A MAIOR |
|
-7.740,61 |
|
19/10/2017 |
EMPENHO A MAIOR |
-7.740,61 |
|
|
TOTAL |
2.259,39 |
2.259,39 |
2.259,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.