Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
652 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E REDES DE AGUA DO NOSSO MUNICIPIO |
0,00 |
4.059,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E REDES DE AGUA DO NOSSO MUNICIPIO |
4.059,30 |
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10/02/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E REDES DE AGUA DO NOSSO MUNICIPIO |
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4.059,30 |
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17/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008407
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915
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2.059,30 |
17/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915
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2.000,00 |
TOTAL |
4.059,30 |
4.059,30 |
4.059,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.