Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
670 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
261,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
261,40 |
|
|
13/02/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
|
261,40 |
|
20/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 670/2017
PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA ME - 2985 |
|
|
261,40 |
TOTAL |
261,40 |
261,40 |
261,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.