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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO RAUCH-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 691 Data de lançamento: 14/02/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.53.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Cnta Adiantamento Sandra
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA. 0,00 466,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA. 466,00
14/02/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA. 466,00
06/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008427 PAGTO. REF. EMPENHO 691/2017 CLAUDIOMIRO RAUCH-ME - 7665 466,00
TOTAL 466,00 466,00 466,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.