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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO OMEGA I

Dados do Empenho
Número do empenho: 776 Data de lançamento: 21/02/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERNTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2017 VALOR REFERNTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
21/02/2017 VALOR REFERNTE A COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
23/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005530 PAGTO. REF. EMPENHO 776/2017 POSTO OMEGA I - 8682 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.