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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AGS ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 780 Data de lançamento: 22/02/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 700 CAPA PARA TALÃO DE PRODUTOR RURAL EM BAGUM, PERSONALIZADAS FRENTE CORES, VERSO UMA COR. 0,00 3.465,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 700 CAPA PARA TALÃO DE PRODUTOR RURAL EM BAGUM, PERSONALIZADAS FRENTE CORES, VERSO UMA COR. 3.465,00
22/02/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 700 CAPA PARA TALÃO DE PRODUTOR RURAL EM BAGUM, PERSONALIZADAS FRENTE CORES, VERSO UMA COR. 3.465,00
14/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008463 PAGTO. REF. EMPENHO 780/2017 AGS ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - 4815 3.465,00
TOTAL 3.465,00 3.465,00 3.465,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.