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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACIARA LUDKE PROBST GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 811 Data de lançamento: 22/02/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA ACADEMIA 0,00 78,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2017 VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA ACADEMIA 78,40
22/02/2017 VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA ACADEMIA 78,40
06/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008455 PAGTO. REF. EMPENHO 811/2017 JACIARA LUDKE PROBST GOMES - 8226 78,40
TOTAL 78,40 78,40 78,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.