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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 825 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MELHORIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. 0,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MELHORIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. 690,00
23/02/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MELHORIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS. 690,00
15/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008451 PAGTO. REF. EMPENHO 825/2017 GILMAR MARTINELLI - 7384 690,00
TOTAL 690,00 690,00 690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.