Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2017 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017 |
29.510,00 |
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23/02/2017 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 01/2017 |
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29.510,00 |
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22/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006543
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 - REF. MARÇO/2018
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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5.940,00 |
11/04/2018 |
anular nesta data |
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-4.080,00 |
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11/04/2018 |
ANULAR NESTA DATA |
-4.080,00 |
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23/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006983
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 - REF. AGOSTO/2018
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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395,18 |
27/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006991
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 - REF. AGOSTO/2018
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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6.000,00 |
22/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007202
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 - REF. NOVEMBRO/2018
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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2.385,72 |
21/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007109
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 - REF. DEZEMBRO/2018
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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3.000,00 |
22/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007303
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 - REF. FEVEREIRO/2019
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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634,66 |
05/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007455
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 - REF. ABRIL/2019
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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503,00 |
07/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 - REF. MAIO/2019
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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110,00 |
28/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 - REF. MAIO/2019
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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2.715,04 |
04/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007549
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2017 - REF. JULHO/2019
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
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3.746,40 |
TOTAL |
25.430,00 |
25.430,00 |
25.430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.