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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 893 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO (Caminhão PAC2) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTAS 104 E 105 EM ANEXO. 0,00 2.270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO (Caminhão PAC2) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTAS 104 E 105 EM ANEXO. 2.270,00
01/03/2017 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO (Caminhão PAC2) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTAS 104 E 105 EM ANEXO. 2.270,00
14/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008491 PAGTO. REF. EMPENHO 893/2017 JOSE DIAS CARRAO - 1123 2.270,00
TOTAL 2.270,00 2.270,00 2.270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.