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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARLUCE MOURA RIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 912 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZAREM CURSO . SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE SANTA ROSA NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017. 0,00 975,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZAREM CURSO . SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE SANTA ROSA NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017. 975,01
01/03/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZAREM CURSO . SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE SANTA ROSA NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017. 975,01
13/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002313 PAGTO. REF. EMPENHO 912/2017 MARLUCE MOURA RIVA - 4901 975,01
TOTAL 975,01 975,01 975,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.