Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
927 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE. |
0,00 |
489,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2017 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE. |
489,31 |
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01/03/2017 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DO GABINETE CRUZE. |
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489,31 |
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09/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008502
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2017
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 |
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489,31 |
TOTAL |
489,31 |
489,31 |
489,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.