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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 939 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO PARA VEÍCULO(s) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE EM ANEXO. 0,00 147,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO PARA VEÍCULO(s) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE EM ANEXO. 147,50
01/03/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO PARA VEÍCULO(s) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE EM ANEXO. 147,50
10/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0054557 PAGTO. REF. EMPENHO 939/2017 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 147,50
TOTAL 147,50 147,50 147,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.