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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 992 Data de lançamento: 03/03/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COLEGIO ESQUINA BOMITA LUCIDORO SOUZA. 0,00 314,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COLEGIO ESQUINA BOMITA LUCIDORO SOUZA. 314,64
03/03/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COLEGIO ESQUINA BONITA LUCIDORO SOUZA. 314,64
10/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002325 PAGTO. REF. EMPENHO 992/2017 ANA PAULA GARAFINI - 8056 314,64
TOTAL 314,64 314,64 314,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.