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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 102 Data de lançamento: 08/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO, VASSOURA, PANO DE CHÃO, DETERGENTE, AMBOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS. 0,00 127,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO, VASSOURA, PANO DE CHÃO, DETERGENTE, AMBOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS. 127,87
08/01/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO, VASSOURA, PANO DE CHÃO, DETERGENTE, AMBOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS. 127,87
23/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2018 ANA PAULA GARAFINI - 8056 127,87
TOTAL 127,87 127,87 127,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.