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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1134 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A MARÇO DE 2018. 0,00 13.924,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 FOLHA DE PAGTO. REF. A MARÇO DE 2018. 13.924,44
22/03/2018 lIQUIDADO NESTA DATA. 13.924,44
10/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 13.924,44
TOTAL 13.924,44 13.924,44 13.924,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.