Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHRST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1210 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORIDENTE |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SALA ODONTOLOGICA DAA UBS |
0,00 |
2.976,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SALA ODONTOLOGICA DAA UBS |
2.976,25 |
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02/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SALA ODONTOLOGICA DAA UBS |
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2.976,25 |
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03/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2018
EDISON LUIZ SCHONHRST - 2360 |
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2.976,25 |
TOTAL |
2.976,25 |
2.976,25 |
2.976,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.