Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1216 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMEWNTO DE MAO DE OBRA PARA CENCERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
0,00 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMEWNTO DE MAO DE OBRA PARA CENCERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1.180,00 |
|
|
02/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMEWNTO DE MAO DE OBRA PARA CENCERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
|
1.180,00 |
|
03/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2018
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 |
|
|
1.180,00 |
TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.