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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 129 Data de lançamento: 09/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGENICO, PINHO, DETERGENTE LOUÇA, ESPONJA LOUÇA, ANTI MOFO, BOMBRIL, AMBOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CRAS. 0,00 95,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGENICO, PINHO, DETERGENTE LOUÇA, ESPONJA LOUÇA, ANTI MOFO, BOMBRIL, AMBOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CRAS. 95,90
09/01/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGENICO, PINHO, DETERGENTE LOUÇA, ESPONJA LOUÇA, ANTI MOFO, BOMBRIL, AMBOS MATERIAS DE LIMPEZA PARA O CRAS. 95,90
23/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2018 ANA PAULA GARAFINI - 8056 95,90
TOTAL 95,90 95,90 95,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.