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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1313 Data de lançamento: 09/04/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOLA MESTRA TRASEIRA, ESFREGA DA MOLA, ROLAMENTO DO CUBO, ROLAMENTO DO CARDAN, PONTEIRA DA DIREÇÃO, PARAFUSO DE RODA. 0,00 3.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOLA MESTRA TRASEIRA, ESFREGA DA MOLA, ROLAMENTO DO CUBO, ROLAMENTO DO CARDAN, PONTEIRA DA DIREÇÃO, PARAFUSO DE RODA. 3.010,00
09/04/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOLA MESTRA TRASEIRA, ESFREGA DA MOLA, ROLAMENTO DO CUBO, ROLAMENTO DO CARDAN, PONTEIRA DA DIREÇÃO, PARAFUSO DE RODA. 3.010,00
11/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000269 PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 3.010,00
TOTAL 3.010,00 3.010,00 3.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.