Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1350 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 043/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS:3,13,20,24,26,36,42,45 E 138. |
0,00 |
36.858,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2018 |
VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 043/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS:3,13,20,24,26,36,42,45 E 138. |
36.858,50 |
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04/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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36.858,50 |
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04/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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-36.858,50 |
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04/12/2019 |
ANULADO NESTA DATA |
-36.858,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.