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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1423 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDO, CARTAZ COLORIDO, BANNER COLORIDO, AMBOS MATERIAIS UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DO 4º ENTEREVERO MULTICULTIRAL REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO DE 2018. 0,00 3.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDO, CARTAZ COLORIDO, BANNER COLORIDO, AMBOS MATERIAIS UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DO 4º ENTEREVERO MULTICULTIRAL REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO DE 2018. 3.020,00
13/08/2018 01 866,00
15/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010465 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2018 - REF. AGOSTO/2018 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 866,00
17/08/2018 01 2.154,00
21/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1423/2018 - REF. AGOSTO/2018 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 2.154,00
TOTAL 3.020,00 3.020,00 3.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.