Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TAMPA CAIXA DE AGUA. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TAMPA CAIXA DE AGUA. |
600,00 |
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16/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE TAMPA CAIXA DE AGUA. |
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600,00 |
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20/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2018
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.