Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1440 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT FILTROS, 1º MOLA DO FEICHE DA FRENTE PRINCIPAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ONIBUS M. BENZ 2729 |
0,00 |
2.501,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT FILTROS, 1º MOLA DO FEICHE DA FRENTE PRINCIPAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ONIBUS M. BENZ 2729 |
2.501,00 |
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15/10/2018 |
01 |
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213,00 |
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19/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175
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213,00 |
31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT FILTROS, 1º MOLA DO FEICHE DA FRENTE PRINCIPAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ONIBUS M. BENZ 2729 |
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2.288,00 |
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09/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2018
COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 |
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2.288,00 |
09/05/2019 |
VALOR PAGO ERRONEAMENTE NESTA DATA |
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-2.288,00 |
10/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003349
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2018 - REF. SETEMBRO/2019
COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175
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2.288,00 |
TOTAL |
2.501,00 |
2.501,00 |
2.501,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.