Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1527 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
0,00 |
2.795,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
2.795,08 |
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24/04/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.795,08 |
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24/04/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-0,01 |
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24/04/2018 |
1 |
-0,01 |
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26/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000811
PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2018
AGNALDO JOSE BORTOLUZZI ZANON - 3164 |
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2.795,07 |
TOTAL |
2.795,07 |
2.795,07 |
2.795,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.